| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Número do Empenho: | 0000114/2014 | Data do Empenho: | 19/03/2014 |
| Beneficiário: | TELEMAQ ASSISTENCIA E EQUIP. ESCRIT. EIRELI EPP | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 35.992.254/0001-18 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO DESTINADO A DUAS SALAS PARA ALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS. | ||
| Valor do empenho: | R$ 9.405,00 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 44000000000 - INVESTIMENTOS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Ação: | 3.001 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL | ||
| Subtítulo: | 44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||
| Programa: | 0001 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000003/2014 |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000005/2014 |
| Processo: | 0002491/2013 | ||