Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES |
Unidade Orçamentária: |
01 - Camara Municipal de Linhares |
Número do Empenho: |
0000129/2025 |
Data do Empenho: |
06/02/2025 |
Beneficiário: |
RAUL ROSSI DOS SANTOS
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
***.390.157-** |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
Referente ao pagamento de diárias para subsidiar despesas com viagem para Vitória-ES, para participar de Evento Bem-estar animal. Em 08/02/2025 e 09/02/2025. |
Valor do empenho: |
R$ 350,00 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte de Recursos: |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |
Ação: |
3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo |
Subtítulo: |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS |
Programa: |
0112 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
N° Licitação: |
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Processo: |
0001118/2025 |