| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Camara Municipal de Linhares | ||
| Número do Empenho: | 0000029/2025 | Data do Empenho: | 06/01/2025 |
| Beneficiário: | ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 21.437.902/0001-60 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Referente ao fornecimento de pó de café para atender as demandas da Câmara Municipal de Linhares. Vigência até 19/09/2025. | ||
| Valor do empenho: | R$ 4.467,50 | ||
| Tipo de Empenho: | Estimativo | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | ||
| Ação: | 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Subtítulo: | 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||
| Programa: | 0112 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | 0000011/2024 |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | ||
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000033/2024 |
| Processo: | 0006462/2024 | ||