Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES |
Unidade Orçamentária: |
01 - CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES |
Número do Empenho: |
0000161/2019 |
Data do Empenho: |
01/03/2019 |
Beneficiário: |
UNIMAR TRANSPORTES LTDA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
02.035.105/0001-01 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
EMPENHO REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 03/2017, DESTINADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ATRAVÉS DO FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE VALE TRANSPORTE, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Valor do empenho: |
R$ 194,44 |
Tipo de Empenho: |
Estimativo |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Fonte de Recursos: |
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
Subtítulo: |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Programa: |
0001 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS |
Função: |
01 - LEGISLATIVA |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
Inexigibilidade |
N° Licitação: |
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Dispensa/Inexigibilidade: |
51 - ARTIGO 25 INCISO 01 LEI FEDERAL 8666/93 |
Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
0000003/2017 |
Processo: |
0000427/2017 |