| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Camara Municipal de Linhares | ||
| Número da Liquidação: | 0001428/2025 | Data da Liquidação: | 24/10/2025 |
| Número do Empenho: | 0000321/2025 | ||
| Beneficiário: | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 02.035.105/0001-01 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Referente ao fornecimento de vales-transportes para atender a demanda da Câmara Municipal. NF 9656 | ||
| Valor: | R$ 356,40 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Inexigibilidade | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES | ||
| Programa: | 0112 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Ação: | 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Inexigibilidade | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 100 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I | ||
| Tipo de Contrato: | Prestação de Serviços | N° Contrato: | 0000009/2022 |
| Processo: | 0001709/2022 | ||