PAGAMENTO 0000245/2014

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Número do Pagamento: 0000245/2014 Data do Pagamento: 22/04/2014
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000179/2014 Número do Empenho: 0000143/2014
Beneficiário: ASSISTEC COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICACOES LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 39.309.398/0001-88
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DA REDE LÓGICA PARA INSALAÇÃO E DEFINITIVO DOS APARELHOS DE CONTROLE DE FREQUENCIA DE PESSOAL E IMPLANTAÇÃO DA REDE INTERNA DE INTERNET E TELEFONIA NO PRÉDIO ANEXO.
Valor: R$ 3.580,60
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Programa: 0001 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000277/2014