Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES |
Unidade Orçamentária: |
01 - CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES |
Número do Pagamento: |
0000712/2014 |
Data do Pagamento: |
22/10/2014 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000527/2014 |
Número do Empenho: |
0000425/2014 |
Beneficiário: |
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
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Bem adquirido / Serviço Prestado: |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. |
Valor: |
R$ 1.614,40 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Subtítulo: |
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO |
Programa: |
0001 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 - LEGISLATIVA |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
N° Licitação: |
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Dispensa/Inexigibilidade: |
99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL |
Processo: |
0002764/2014 |