PAGAMENTO 0000789/2014

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Número do Pagamento: 0000789/2014 Data do Pagamento: 21/11/2014
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000587/2014 Número do Empenho: 0000453/2014
Beneficiário: LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI CPF/CNPJ do Beneficiário: 15.562.384/0001-03
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CAMERAS INSTALADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL.
Valor: R$ 150,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Programa: 0001 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0002831/2014