PAGAMENTO 0000928/2014

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0000928/2014 Data do Pagamento: 19/12/2014
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE AUXILIO DOENÇA A SERVIDOR EFETIVO MES DE DEZEMBRO/2014.
Valor: R$ 1.025,66
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 113811100000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0003442/2014