PAGAMENTO 0000050/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0000050/2023 Data do Pagamento: 31/01/2023
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: VIACAO JOANA D ARC S/A CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.487.156/0002-86
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE AO DESCONTO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL LINHARES-ES PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2023. NF N 115530/ RECIBO 6311.
Valor: R$ 112,00
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810116001 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0000738/2023