PAGAMENTO 0000270/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Unidade Orçamentária: 01 - Camara Municipal de Linhares
Número do Pagamento: 0000270/2023 Data do Pagamento: 22/03/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000225/2023 Número do Empenho: 0000088/2023
Beneficiário: VIACAO JOANA D ARC S/A CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.487.156/0002-86
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE À REALIZAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL AO INSTRUMENTO Nº 001/2021, FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES/ES E A EMPRESA VIAÇÃO JOANA D’ARC S/A. VISANDO AO FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. PARA ABRIL/2023 NOTA 117250 E 6625.
Valor: R$ 2.828,85
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Inexigibilidade
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Programa: 0112 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo
Ação: 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Inexigibilidade N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 51 - ARTIGO 25 INCISO 01 LEI FEDERAL 8666/93
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000001/2021
Processo: 0001924/2023