PAGAMENTO 0000785/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Unidade Orçamentária: 01 - Camara Municipal de Linhares
Número do Pagamento: 0000785/2023 Data do Pagamento: 03/08/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000653/2023 Número do Empenho: 0000139/2023
Beneficiário: VIAÇÃO PRETTI LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.488.725/0001-27
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL. NOTA 14244 E 14245
Valor: R$ 542,40
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Inexigibilidade
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Programa: 0112 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo
Ação: 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Inexigibilidade N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 100 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000005/2021
Processo: 0000922/2023