Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES |
Unidade Orçamentária: |
01 - Camara Municipal de Linhares |
Número do Pagamento: |
0000503/2023 |
Data do Pagamento: |
24/05/2023 |
Tipo de Pagamento: |
Extra Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000400/2023 |
Número do Empenho: |
0000324/2023 |
Beneficiário: |
VIACAO JOANA D ARC S/A
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
27.487.156/0002-86 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ( - COMISSIONADOS, FOLHA DE PAGTO SERVIDORES COMISSIONADOS) DO MÊS DE MAIO DE 2023. |
Valor: |
R$ 790,06 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
Fonte de Recursos: |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |
Elemento de Despesa: |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Subtítulo: |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Programa: |
0112 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo |
Ação: |
3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
N° Licitação: |
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Processo: |
0003771/2023 |