PAGAMENTO 0001079/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Unidade Orçamentária: 01 - Camara Municipal de Linhares
Número do Pagamento: 0001079/2023 Data do Pagamento: 04/10/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000901/2023 Número do Empenho: 0000617/2023
Beneficiário: INTER MASTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 14.013.647/0001-62
Bem adquirido / Serviço Prestado: Contratação de empresa visando a Aquisição de Material de expediente e papelaria para atender as demandas da Câmara Municipal de Linhares. Nota 1764
Valor: R$ 2.953,50
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0112 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo
Ação: 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico N° Licitação: 0000001/2023
Tipo de Contrato: Termo N° Contrato: 0000004/2023
Processo: 0000188/2023