PAGAMENTO 0000525/2015

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Número do Pagamento: 0000525/2015 Data do Pagamento: 20/08/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000407/2015 Número do Empenho: 0000325/2015
Beneficiário: LINHARES TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA-ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 22.064.456/0001-58
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA SERVIDOR PROPÉRCIO DE BRITO CARVALHO QUE VIAJARAÁ PARA SÃO PAULO-SP, DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO/2015.
Valor: R$ 741,18
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Subtítulo: 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
Programa: 0001 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0001963/2015