PAGAMENTO 0001029/2016

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0001029/2016 Data do Pagamento: 27/12/2016
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.487.156/0005-29
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO8/2016.
Valor: R$ 81,92
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0000110/2016