PAGAMENTO 0001001/2017

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Número do Pagamento: 0001001/2017 Data do Pagamento: 11/12/2017
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000829/2017 Número do Empenho: 0000695/2017
Beneficiário: EDIMAR VITORAZZI CPF/CNPJ do Beneficiário: ***.387.237-**
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM FORA DO ESTADO, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE DEZEMBRO/2017.
Valor: R$ 3.000,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS
Programa: 0001 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0004104/2017