PAGAMENTO 0000234/2018

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Número do Pagamento: 0000234/2018 Data do Pagamento: 02/04/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000190/2018 Número do Empenho: 0000160/2018
Beneficiário: ROSATUR ROSA TURISMO LTDA ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.360.759/0001-31
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA, COM DESTINO À FOZ DO IGUAÇU/PR, DATA DA IDA 18/03/2018 COM RETORNO NO DIA 23/03/2018. EM NOME DO DIRETOR DE SUPRIMENTOS - THIAGO MONTEIRO BONATTO, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO "13° CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS".
Valor: R$ 2.445,83
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Subtítulo: 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
Programa: 0001 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000620/2018