| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000927/2018 | Data do Pagamento: | 29/10/2018 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 02.035.105/0010-00 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | ||
| Valor: | R$ 168,00 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0000427/2018 | ||