PAGAMENTO 0001125/2018

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0001125/2018 Data do Pagamento: 18/12/2018
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: UNIMAR TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 02.035.105/0001-01
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
Valor: R$ 168,00
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0000427/2017