| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000247/2019 | Data do Pagamento: | 26/03/2019 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | VIACAO JOANA DARC LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.487.156/0002-86 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | REFERENTE AO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA DESPESAS COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | ||
| Valor: | R$ 138,00 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0000110/2016 | ||