PAGAMENTO 0000247/2019

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0000247/2019 Data do Pagamento: 26/03/2019
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: VIACAO JOANA DARC LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.487.156/0002-86
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE AO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA DESPESAS COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
Valor: R$ 138,00
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0000110/2016