PAGAMENTO 0000439/2019

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0000439/2019 Data do Pagamento: 28/05/2019
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: UNIMAR TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 02.035.105/0001-01
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE VALE TRANSPORTE DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
Valor: R$ 168,00
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0000427/2017