Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES |
Unidade Orçamentária: |
01 - CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES |
Número do Pagamento: |
0000608/2019 |
Data do Pagamento: |
15/07/2019 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000480/2019 |
Número do Empenho: |
0000150/2019 |
Beneficiário: |
MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
04.308.801/0001-70 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
EMPENHO REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 013/2017, DESTINADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (TÉRMICAS E DE CHEQUE) PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Valor: |
R$ 575,80 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Inexigibilidade |
Fonte de Recursos: |
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; |
Subtítulo: |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; |
Programa: |
0001 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 - LEGISLATIVA |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
Inexigibilidade |
N° Licitação: |
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Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
0000013/2017 |
Processo: |
0002527/2017 |