PAGAMENTO 0001195/2019

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Número do Pagamento: 0001195/2019 Data do Pagamento: 23/12/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000964/2019 Número do Empenho: 0000777/2019
Beneficiário: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ( - FERIAS FUNDO PREVIDENCIARIO, 00400000017 - CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS-IPASLI - FUNDO PREVIDENCIARIO) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
Valor: R$ 7.737,35
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;
Programa: 0001 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0006085/2019