PAGAMENTO 0000357/2021

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0000357/2021 Data do Pagamento: 29/06/2021
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: VIACAO JOANA D ARC S/A CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.487.156/0002-86
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE AO DESCONTO DE VALE -TRANSPORTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2021.
Valor: R$ 112,00
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810116001 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0000213/2021