PAGAMENTO 0000306/2020

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Unidade Orçamentária: 01 - Camara Municipal de Linhares
Número do Pagamento: 0000306/2020 Data do Pagamento: 11/05/2020
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000237/2020 Número do Empenho: 0000015/2020
Beneficiário: ROSATUR ROSA TURISMO LTDA ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.360.759/0001-31
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2018, PARA COBRIR DESPESAS PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
Valor: R$ 2.133,58
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Subtítulo: 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
Programa: 0001 - MANUNTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS
Ação: 2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 000001/2018
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 000003/2018
Processo: 0000389/2018