PAGAMENTO 0000271/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0000271/2024 Data do Pagamento: 06/03/2024
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: UNIMAR TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 02.035.105/0001-01
Bem adquirido / Serviço Prestado: Referente ao desconto de vale-transporte em folha de pagamento de servidor mÊs de FEV/2024. Nota 7327.
Valor: R$ 210,62
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810116001 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0001432/2024