Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES |
Unidade Orçamentária: |
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Número do Pagamento: |
0000833/2024 |
Data do Pagamento: |
27/06/2024 |
Tipo de Pagamento: |
Extra Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
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Número do Empenho: |
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Beneficiário: |
IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
29.986.312/0001-06 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Referente ao recolhimento previdenciário da folha de pagamento do mês de JUNHO/2024 |
Valor: |
R$ 499,49 |
Categoria Econômica: |
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Grupo de Natureza da Despesa: |
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Modalidade de Aplicação: |
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Fonte de Recursos: |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |
Elemento de Despesa: |
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Subtítulo: |
218810103002 - IPAJM-INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO |
Ação: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Processo: |
0004698/2024 |