PAGAMENTO 0000962/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0000962/2024 Data do Pagamento: 29/07/2024
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES CPF/CNPJ do Beneficiário: 29.986.312/0001-06
Bem adquirido / Serviço Prestado: Referente ao recolhimento previdenciário da folha de pagamento do mês de JULHO/2024
Valor: R$ 499,49
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810103002 - IPAJM-INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0005508/2024