PAGAMENTO 0001416/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0001416/2024 Data do Pagamento: 25/10/2024
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: UNIMAR TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 02.035.105/0001-01
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSES /VALES TRANSPORTE PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL. NOTA 8187
Valor: R$ 210,62
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810116001 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0007545/2024