Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES |
Unidade Orçamentária: |
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Número do Pagamento: |
0001577/2024 |
Data do Pagamento: |
22/11/2024 |
Tipo de Pagamento: |
Extra Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
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Número do Empenho: |
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Beneficiário: |
VIACAO JOANA D ARC S/A
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
27.487.156/0002-86 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Referente ao pagamento de fornecimento de Vales-transportes para servidores desta Câmara Municipal. Notas Nº 140489 e recibo Nº 10496. Desconto em folha de servidores. |
Valor: |
R$ 736,83 |
Categoria Econômica: |
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Grupo de Natureza da Despesa: |
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Modalidade de Aplicação: |
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Fonte de Recursos: |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |
Elemento de Despesa: |
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Subtítulo: |
218810116001 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE |
Ação: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Processo: |
0008198/2024 |