PAGAMENTO 0001577/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0001577/2024 Data do Pagamento: 22/11/2024
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: VIACAO JOANA D ARC S/A CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.487.156/0002-86
Bem adquirido / Serviço Prestado: Referente ao pagamento de fornecimento de Vales-transportes para servidores desta Câmara Municipal. Notas Nº 140489 e recibo Nº 10496. Desconto em folha de servidores.
Valor: R$ 736,83
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810116001 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0008198/2024