Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES |
Unidade Orçamentária: |
01 - Camara Municipal de Linhares |
Número do Pagamento: |
0000888/2024 |
Data do Pagamento: |
15/07/2024 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000697/2024 |
Número do Empenho: |
0000010/2024 |
Beneficiário: |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
12.039.966/0001-11 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA (TICKET COMBUSTÍVEL). NOTA 01196626 |
Valor: |
R$ 15.719,26 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Programa: |
0112 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo |
Ação: |
3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000009/2022 |
Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
0000023/2022 |
Processo: |
0005055/2024 |