PAGAMENTO 0000306/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Unidade Orçamentária: 01 - Camara Municipal de Linhares
Número do Pagamento: 0000306/2024 Data do Pagamento: 13/03/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000225/2024 Número do Empenho: 0000196/2024
Beneficiário: JOAO PAULO LECCO PESSOTI CPF/CNPJ do Beneficiário: ***.287.257-**
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SUBSIDIAR DESPESAS COM VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU - PR, PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO. SAÍDA EM 17/03/2024, RETORNO 23/03/2024.
Valor: R$ 5.850,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS
Programa: 0112 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo
Ação: 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0001749/2024