PAGAMENTO 0000574/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Unidade Orçamentária: 01 - Camara Municipal de Linhares
Número do Pagamento: 0000574/2024 Data do Pagamento: 07/05/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000451/2024 Número do Empenho: 0000347/2024
Beneficiário: LUCIANO VALLE CPF/CNPJ do Beneficiário: ***.976.427-**
Bem adquirido / Serviço Prestado: Referente ao pagamento de diárias para subsidiar despesas com viagem para Vitória - ES, Conduzir servidores para realizar a coleta dos Livros Atas e participar de reunião com a empresa Ágape Consultoria e Comissão Especial de Avaliação de Documentos (CADA), no Ambito da Câmara Municipal de Linhares - ES,para tratativas pertinentes a organização e guarda de documentos. EM 08/05/2024
Valor: R$ 175,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS
Programa: 0112 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo
Ação: 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0003513/2024