PAGAMENTO 0000696/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Unidade Orçamentária: 01 - Camara Municipal de Linhares
Número do Pagamento: 0000696/2024 Data do Pagamento: 29/05/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000542/2024 Número do Empenho: 0000414/2024
Beneficiário: URBANO EMILIO SANTOS DAVILA CPF/CNPJ do Beneficiário: ***.252.975-**
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SUBSIDIAR DESPESAS COM VIAGEM PARA VITÓRIA - ES, Reunião na Secretaria Estadual de Cultura; protocolar pedido de cursos para captação de Recursos dos projetos da LICC e Aldir Blanc. Reunião na Secretaria de Turismo; para solucionar o motivo de Linhares não estar na rota do Turística do Estado. SAÍDA EM 28/05/2024, RETORNO EM 30/05/2024.
Valor: R$ 1.200,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS
Programa: 0112 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo
Ação: 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0004077/2024