PAGAMENTO 0001140/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Unidade Orçamentária: 01 - Camara Municipal de Linhares
Número do Pagamento: 0001140/2024 Data do Pagamento: 06/09/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000881/2024 Número do Empenho: 0000593/2024
Beneficiário: D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA CPF/CNPJ do Beneficiário: 51.952.621/0001-06
Bem adquirido / Serviço Prestado: Referentea ao fornecimento de papel toalha para atender as demandas da Câmara Municipal de Linhares. Nota 37
Valor: R$ 4.915,08
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0112 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo
Ação: 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação: 0000009/2024
Dispensa/Inexigibilidade: 113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II
Processo: 0005742/2024