PAGAMENTO 0001265/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Unidade Orçamentária: 01 - Camara Municipal de Linhares
Número do Pagamento: 0001265/2024 Data do Pagamento: 03/10/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000975/2024 Número do Empenho: 0000653/2024
Beneficiário: ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI CPF/CNPJ do Beneficiário: 21.437.902/0001-60
Bem adquirido / Serviço Prestado: Referente ao fornecimento de pó de café para atender as demandas da Câmara Municipal de Linhares. Nota002.333
Valor: R$ 4.467,50
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Programa: 0112 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo
Ação: 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação: 0000011/2024
Dispensa/Inexigibilidade: 113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000033/2024
Processo: 0006462/2024