Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES |
Unidade Orçamentária: |
|
Número do Pagamento: |
0000802/2025 |
Data do Pagamento: |
04/06/2025 |
Tipo de Pagamento: |
Extra Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
|
Número do Empenho: |
|
Beneficiário: |
SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
27.080.563/0001-93 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Referente ao recolhimento previdenciário da folha de pagamento do mês de MAIO/2025 |
Valor: |
R$ 3.728,33 |
Categoria Econômica: |
|
Grupo de Natureza da Despesa: |
|
Modalidade de Aplicação: |
|
Fonte de Recursos: |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML |
Elemento de Despesa: |
|
Subtítulo: |
218810199025 - IPAJM |
Ação: |
|
Função: |
|
Subfunção: |
|
Processo: |
0007568/2025 |