PAGAMENTO 0000056/2025

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Unidade Orçamentária: 01 - Camara Municipal de Linhares
Número do Pagamento: 0000056/2025 Data do Pagamento: 23/01/2025
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000030/2025 Número do Empenho: 0000015/2025
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.167.410/0001-88
Bem adquirido / Serviço Prestado: Referente ao fornecimento de passes (vale-transporte) para serem utilizados pelos Servidores da Câmara Municipal de Linhares/ES. NF 142624
Valor: R$ 82,90
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Inexigibilidade
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES
Programa: 0112 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo
Ação: 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Inexigibilidade N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 100 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000001/2021
Processo: 0000610/2025