PAGAMENTO 0000017/2025

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Unidade Orçamentária: 01 - Camara Municipal de Linhares
Número do Pagamento: 0000017/2025 Data do Pagamento: 21/01/2025
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000017/2025 Número do Empenho: 0000058/2025
Beneficiário: CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 20.415.385/0001-65
Bem adquirido / Serviço Prestado: Referente ao pagamento da NF 5967 por meio indenizatório, tendo em vista falta de cobertura contratual, conforme documentação anexa nos autos.
Valor: R$ 32.516,08
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML
Elemento de Despesa: 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subtítulo: 33909301000 - INDENIZAÇÕES
Programa: 0112 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo
Ação: 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Processo: 0008289/2024