PAGAMENTO 0000437/2025

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Unidade Orçamentária: 01 - Camara Municipal de Linhares
Número do Pagamento: 0000437/2025 Data do Pagamento: 01/04/2025
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000359/2025 Número do Empenho: 0000329/2025
Beneficiário: ANTONIO CARLOS SILVA DA ROCHA CPF/CNPJ do Beneficiário: ***.896.927-**
Bem adquirido / Serviço Prestado: Referente ao pagamento de diárias para subsidiar despesas com viagem para Vitória-ES, para realizar protocolo administrativo e participar do evento de celebração do 1º ano da concessão do subsídio para entrada da casa própria, por meio do programa nossa casa. Em 02 e 03/04/2025.
Valor: R$ 525,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS
Programa: 0112 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo
Ação: 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Processo: 0004517/2025