PAGAMENTO 0000179/2021

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Unidade Orçamentária: 01 - Camara Municipal de Linhares
Número do Pagamento: 0000179/2021 Data do Pagamento: 26/04/2021
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000122/2021 Número do Empenho: 0000111/2021
Beneficiário: ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA CPF/CNPJ do Beneficiário: 28.152.650/0001-71
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. PERÍODO DE REFERÊNCIA = MARÇO/2021.
Valor: R$ 11.156,84
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subtítulo: 33909399000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;
Programa: 0001 - MANUNTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS
Ação: 2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 51 - ARTIGO 25 INCISO 01 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000095/2016