PAGAMENTO 0001316/2025

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Unidade Orçamentária: 01 - Camara Municipal de Linhares
Número do Pagamento: 0001316/2025 Data do Pagamento: 28/08/2025
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001098/2025 Número do Empenho: 0000845/2025
Beneficiário: RAUL ROSSI DOS SANTOS CPF/CNPJ do Beneficiário: ***.390.157-**
Bem adquirido / Serviço Prestado: Referente ao pagamento de 0,5 (meia) diária para subsidiar despesas para viagem para Aracruz-ES, para participação no VI conferência Estadual de Políticas para as Mulheres no Espírito Santo - Local SESC Aracruz. Em dia 28/08/2025. Cargo: Adjunto de Gabinete de Representação Parlamentar.
Valor: R$ 175,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS
Programa: 0112 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo
Ação: 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Processo: 0013765/2025