PAGAMENTO 0000058/2026

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Unidade Orçamentária: 01 - Câmara Municipal de Linhares
Número do Pagamento: 0000058/2026 Data do Pagamento: 22/01/2026
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000053/2026 Número do Empenho: 0000057/2026
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.167.410/0001-88
Bem adquirido / Serviço Prestado: Referente a contratação de empresas concessionárias exclusivas para fornecimento de créditos eletrônicos, bilhetes ou cartões de transporte destinados aos deslocamentos em serviço de vereadores(as) e servidores(as) da Câmara Municipal de Linhares, conforme condições.NF 3662
Valor: R$ 98,34
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Inexigibilidade
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES
Programa: 0008 - Manutenção e revitalização das ações legislativas
Ação: 2.072 - Apoio Administrativo ao Poder Legislativo
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Inexigibilidade N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 100 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000003/2026
Processo: 0019840/2025