PAGAMENTO 0000978/2026

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Unidade Orçamentária: 01 - Câmara Municipal de Linhares
Número do Pagamento: 0000978/2026 Data do Pagamento: 01/06/2026
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000810/2026 Número do Empenho: 0000664/2026
Beneficiário: FERNANDO DOS SANTOS CPF/CNPJ do Beneficiário: ***.669.567-**
Histórico: Referente ao pagamento de 3,5 diária para subsidiar despesas para viagem para Brasilia-DF para Cumprir Agenda Para Representar Essa Casa de Leis,No Encontro Da Rede Legislatico De Rádio e Televisão 2026. Em dia 09/046/2026 e Retorno dia 12/06/2026.Cargo: Coodernardor De Controle Interno e Trasparencia.
Valor: R$ 2.100,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS
Programa: 0008 - Manutenção e revitalização das ações legislativas
Ação: 2.072 - Apoio Administrativo ao Poder Legislativo
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Processo: 0009407/2026