PAGAMENTO 0000043/2022

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0000043/2022 Data do Pagamento: 28/01/2022
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: VIACAO JOANA D ARC S/A CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.487.156/0002-86
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EM FOLHA DE PAGAMENTO, TARIFAS PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2022.
Valor: R$ 394,50
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810116001 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0000213/2022