Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES |
Unidade Orçamentária: |
01 - Camara Municipal de Linhares |
Número do Pagamento: |
0000042/2022 |
Data do Pagamento: |
28/01/2022 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000014/2022 |
Número do Empenho: |
0000003/2022 |
Beneficiário: |
VIACAO JOANA D ARC S/A
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
27.487.156/0002-86 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES/ES. FINAL DE VIGÊNCIA 03/02/2022. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022. |
Valor: |
R$ 3.039,44 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Inexigibilidade |
Fonte de Recursos: |
10010000010 - RECURSOS ORDINÃRIOS COMP.: 2111 |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Programa: |
0112 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo |
Ação: |
3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
Inexigibilidade |
N° Licitação: |
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Dispensa/Inexigibilidade: |
51 - ARTIGO 25 INCISO 01 LEI FEDERAL 8666/93 |
Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
000001/2021 |
Processo: |
0000213/2021 |