PAGAMENTO 0000075/2022

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Unidade Orçamentária: 01 - Camara Municipal de Linhares
Número do Pagamento: 0000075/2022 Data do Pagamento: 07/02/2022
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000066/2022 Número do Empenho: 0000004/2022
Beneficiário: VIAÇÃO PRETTI LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.488.725/0001-27
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES/ES. FINAL DE VIGÊNCIA 01/03/2022. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO.
Valor: R$ 405,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Inexigibilidade
Fonte de Recursos: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Programa: 0112 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo
Ação: 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Inexigibilidade N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 51 - ARTIGO 25 INCISO 01 LEI FEDERAL 8666/93
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 000005/2021
Processo: 0000287/2021