PAGAMENTO 0000295/2022

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Unidade Orçamentária: 01 - Camara Municipal de Linhares
Número do Pagamento: 0000295/2022 Data do Pagamento: 24/03/2022
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000234/2022 Número do Empenho: 0000075/2022
Beneficiário: VIACAO JOANA D ARC S/A CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.487.156/0002-86
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES/ES. PARA ABRIL/2022. NF 104709, RECIBO 104709.
Valor: R$ 3.433,64
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Programa: 0112 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo
Ação: 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 57 - ARTIGO 57 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0001829/2022