PAGAMENTO 0000697/2022

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Unidade Orçamentária: 01 - Camara Municipal de Linhares
Número do Pagamento: 0000697/2022 Data do Pagamento: 13/07/2022
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000557/2022 Número do Empenho: 0000184/2022
Beneficiário: ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA CPF/CNPJ do Beneficiário: 28.152.650/0001-71
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE AO SERVIÇO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA CÂMARA MUNCIPAL DE LINHARES-ES. JUNHO/2022. FATURA Nº 091.103.772
Valor: R$ 8.229,70
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Inexigibilidade
Fonte de Recursos: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Programa: 0112 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo
Ação: 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Inexigibilidade N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 52 - ARTIGO 25 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 000009/2021
Processo: 0004193/2022